Welke kortingen kunt u nemen voor een directe verkoop thuisbedrijf?

Wanneer u een bedrijf voor directe verkoop uitvoert, kunt u met de Internal Revenue Service al uw zakelijke uitgaven afschrijven. De norm die de IRS stelt, is dat de uitgaven "gewoon en noodzakelijk" moeten zijn. Dit is een relatief brede standaard waarmee u veel kunt aftrekken van wat u aan uw verkopen uitgeeft om uw belastbare winst te verminderen. Aangezien u de meeste van uw zakelijke uitgaven op uw Schedule C-formulier claimt, zijn ze niet onderworpen aan dezelfde beperkingen als persoonlijke aftrekposten.

Grote zakelijke aankopen

Wanneer u belangrijke items voor uw bedrijf koopt, kunt u ervoor kiezen om deze te depreciëren of, in veel gevallen, hun volledige kosten als een aftrek van Section 179 te declareren. Grote aankopen omvatten computerapparatuur, kantoormeubilair en machines. Met afschrijvingen kunt u de kosten van het activum over zijn leven spreiden, waardoor u elk jaar een klein beetje kunt afschrijven. Met de aftrek van artikel 179 kunt u echter de volledige kosten in het jaar dat u het koopt, kosten. Als u bijvoorbeeld een computer van $ 2.500 koopt, kunt u $ 2.500 kosten claimen, waardoor uw belastbare winst wordt verlaagd.

Kilometerstand en reizen

Bijna al het rijden dat u voor uw bedrijf doet, is fiscaal aftrekbaar. Afgezien van uw eerste reis voor de dag, die als woon-werkverkeer wordt beschouwd, kunt u al uw andere ritten afschrijven, hetzij als een evenredig deel van uw autokosten, hetzij als een door de IRS vastgesteld forfaitair percentage. Een manier om uw afschrijving voor mijlen te verhogen, is door uw eerste en laatste reis van de dag naar een nabijgelegen dienst te maken die u voor uw bedrijf gebruikt, zoals een brievenbus of bank. Als u 's ochtends uw post of aanbetalingen aflevert en' s middags post of geld ophaalt, worden alle mijlen die u rijdt, anders dan de eerste retourvlucht van uw huis naar het bedrijf en aan het eind van de dag, terug van het bedrijf, zijn aftrekbaar.

Alle andere zakenreizen zijn ook aftrekbaar, zolang het duidelijk bedrijfsgerelateerd is. De enige beperking om voorzichtig te zijn, is dat je maar de helft van de kosten van maaltijden en entertainment kunt afschrijven. De IRS verwacht dat je de andere helft zou absorberen omdat je toch zou eten.

Home Office-kosten

Als u een speciale ruimte in uw huis gebruikt voor uw bedrijf en het is de belangrijkste plaats waar u zaken doet, kunt u er een onkostenvergoeding voor uw thuiskantoor voor krijgen. Wanneer u een thuiskantooruitkering declareert, kunt u alle specifieke kosten wegschrijven, zoals een speciale tweede telefoonlijn, evenals een evenredig deel van alle kosten van uw huis. Als uw thuiskantoor bijvoorbeeld 11 procent van uw huis is, kunt u 11 procent van uw elektriciteitsrekening, uw sneeuwruiming en uw reparaties aan het huis in het algemeen aftrekken, en u kunt zelfs 11 procent van de waarde van uw huis depreciëren.

Ziektekostenverzekering

Als u uw eigen ziektekostenverzekering voor uzelf en uw gezin koopt, kunt u de zelfstandigenaftrek voor ziektekostenverzekering aanvragen. Hoewel deze aftrek niet op schema C van toepassing is, verlaagt het uw belastingplicht. Het helpt om het speelveld tussen uw zelfstandige status en mensen die een belastingvrije ziekteverzekering krijgen via het werk te verbeteren.

Algemene bedrijfskosten

Naast alles wat hier wordt vermeld, kunt u nog steeds uw andere algemene bedrijfskosten afschrijven. Het Schedule C-formulier schetst een aantal specifieke gebieden, zoals advertenties, verzekeringen, kantoorkosten en lonen die u betaalt aan uw personeel of helpers. Je bent ook vrij om zo ongeveer alles af te schrijven als een "Andere" uitgave, zolang het maar voldoet aan de "gewone en noodzakelijke" standaard.

 

Laat Een Reactie Achter